2024年3月期第1四半期報告書に係る 四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ

2023年8月4日付で、当社の会計監査人であるになぎさ監査法人から2024年3月期第1四半期の四半期連結財務諸表について結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

(開示事項の経過)連結子会社の異動を伴う株式譲渡完了及び 特別利益(関係会社株式売却益)の計上に関するお知らせ

2023年2月2日付「連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」において公表したとおり、当社の連結子会社である株式会社Sanko Advanceの全株式について、2023年8月2日付けで株式会社Wealth Brothersへの譲渡が完了しましたのでお知らせいたします。

過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出(過年度決算の訂正)に関するお知らせ

当社は、本日、近畿財務局に過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書を提出いたしましたので、過年度決算の訂正内容とともに下記のとおりお知らせいたします。

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出(過年度決算の訂正)に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を近畿財務局に提出し、過年度決算の訂正を行いました。 これに伴い、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、本日、「内部統制報告書の訂正報告書」を近畿財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、2023年7月20日付で近畿財務局に提出いたしました2023年3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

過年度及び2023年3月期の有価証券報告書等に係る監査報告書の 意見不表明並びに内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ

当社は、2021年3月期及び2022年3月期の訂正後の連結財務諸表及び2023年3月期の有価証券報告書の連結財務諸表について監査意見を表明しない旨の監査報告書並びに2021年3月期第1四半期から2023年3月期第3四半期までの訂正後の四半期連結財務諸表について結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしました。 また、2023年3月期の内部統制報告書の内部統制監査について、監査意見を表明しない旨の内部統制監査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。